中介协审机构内控体系_中介机构审计

  为更好地聚焦投资审计主责主业,金湖县审计局扎实履行审计监督职责,创新工作思路,五措并举提升投资审计质量和财政资金投资绩效。

中介协审机构内控体系_中介机构审计

  一是依法审计,严格履行审计程序。围绕真实性、合法性、效益性确立明晰的审计目标,对审计实施方案、审计通知书送达、现场审计取证、审计文书出具各个环节制定严格的质量标准和时间规定,推动投资审计工作严格按照法定程序进行。

  二是制度先行,加强协审中介监管。结合现有的投资审计模式要求,修订原有的协审管理办法,加大局内主审复核、二次中介复审力度,从审计过程监管、审计质量、审计时效、廉政建设、复核复审等方面进行内外部量化考核,有效提升协审中介管理的规范化。

  三是完善内控,突出服务监督并举。顺应投资审计转型趋势,制定投资审计流程图、协审中介报告模板等,真实全面地反映政府投资工程全过程基本建设情况,加强对重大政府投资项目的跟踪审计,重点对项目建设程序、招标投标、建设用地和征地拆迁、工程结算、决算等方面内容监督,对发现管理上的薄弱问题,提出相应的解决办法,帮助建设单位规范建设程序、节约建设成本、防范投资风险。

  四是创新方式,促进审计内容深化。充分利用BIM技术和造价软件,借助GPS定位、测量设备等进行辅助审计,提高审计效率。改变投资审计惯性思维,把常规审计与绩效审计结合,在关注项目基本建设程序、合同管理、工程造价等方面的同时,关注财政资金投资的效益效果。

  五是积极推进,审计整改与成果转化。加强与被审计单位的交流沟通,全力推进审计查明问题的整改落实。及时向县委、县政府上报审计报告、提交审计要情,揭示政府投资项目审计中发现的突出问题,提出审计建议,督促项目投资和建设管理单位落实责任,长效提高审计效果。

  (来源:金湖县人民政府网站) 【投稿、区域合作请私信或发3469887933#qq.com24小时内回复。】

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