民办学院财务管理优化研究_财务内部控制优化研究

  【来源:湖州审计】

民办学院财务管理优化研究_财务内部控制优化研究

  近日长兴县审计局在全县教育均衡化建设情况专项审计调查中,瞄准学前教育的薄弱领域,聚焦普惠性民办幼儿园运营之忧,充分发挥审计专业优势,在围绕方案开展项目的同时,当好“三员”送服务,为惠性民办园纾困解难。

  一

  是当好调查员

  围绕审计方案,关注惠民园在师资、校舍等资源的校际均衡情况以及政府对惠民园认定标准、补助标准及扶持政策的建立和执行情况等。通过召开园长座谈会、发放调查问卷、查阅账册等方式,深入调查了解我县惠民园的生存现状。

  二

  是当好指导员

  针对惠民园普遍存在的财务核算不规范、不专业问题,审计人员带着《民间非营利组织会计制度》、《浙江省民办学校财务管理办法》等规定,在审计现场对相关财务人员进行专业指导,厘清了多家惠民园财政专项资金的绩效情况,并提出了优化财务支出结构、提高财政补助资金使用绩效的建议。

  三

  是当好助推员

  针对惠民园普遍存在的师资力量薄弱、硬件设施条件较差等不均衡现象,借助审计专业优势,及时将准确信息和有关情况反映给县政府,为政府即将出台的《长兴县发展学前教育第四轮行动计划》和相关决策建言献策,力争为惠民园提供房屋租金、教师工资等专项补贴,减轻民办幼儿园资金压力,推进我县学前教育普及普惠优质均衡发展

  供稿:长兴县审计局

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